|
Faktúra |
2012041
|
fa el.prehliadku
|
1 248,24 |
s DPH |
|
obv162/2012
|
29.12.2012 |
bels bielik |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
201201
|
fa za obrusy
|
497,00 |
s DPH |
|
obv232/2012
|
28.12.2012 |
Megabook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
obv237/2012
|
obv za rakety
|
20,02 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
športové potreby Ľ. Králikova |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
28.12.2012 |
|
Faktúra |
342012
|
fa za o
|
436,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
obv232/2012
|
obv za obrusy
|
497,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Megabook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
28.12.2012 |
|
Faktúra |
2012077
|
fa za nabytok
|
532,02 |
s DPH |
|
obv234/2012
|
28.12.2012 |
LH-Nábytok |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
792012
|
fa za rakety badminton
|
20,02 |
s DPH |
|
obv237/2012
|
28.12.2012 |
športové potreby Ľ. Králikova |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
45270089
|
fa za nábytok
|
444,00 |
s DPH |
|
obv233/2012
|
28.12.2012 |
Asko nabytok |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
obv233/2012
|
obv za nábytok
|
444,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Asko nabytok |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
28.12.2012 |
|
Faktúra |
1668820010
|
fa za knihu
|
47,53 |
s DPH |
|
obv236/2012
|
28.12.2012 |
Nakladatelství Forum |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
332012
|
fa za odobratú stravu
|
419,65 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
obv234/2012
|
obj za nábytok
|
532,02 |
s DPH |
|
|
25.12.2012 |
LH-Nábytok |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
28.12.2012 |
|
Faktúra |
5512005745
|
fa za kan papier
|
202,52 |
s DPH |
|
obv231/2012
|
21.12.2012 |
Office Depot, BA |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
2012092
|
Fa za uč. pomôcky
|
22,00 |
s DPH |
|
obv225/2012
|
21.12.2012 |
LORD |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
2012091
|
fa za elektro material
|
258,90 |
s DPH |
|
obv224/2012
|
21.12.2012 |
LORD |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |
|
Objednávka |
obv225/2012
|
obv za uč.pomôcky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
LORD |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
21.12.2012 |
|
Faktúra |
2012028
|
fa za kan. nábytok
|
1 032,00 |
s DPH |
|
obv226/2012
|
21.12.2012 |
Brezáni Jozef |
ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
3280599
|
fa za vyp.techniku
|
55,20 |
s DPH |
|
obv230/2012
|
21.12.2012 |
TEBIT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
174012
|
fa za um. potreby
|
600,00 |
s DPH |
obv251/2012
|
|
21.12.2012 |
Lýdia Komorová umelecké potreby |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
3280595
|
fa za vyp.techniku
|
189,71 |
s DPH |
|
obv228/2012
|
21.12.2012 |
TEBIT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
21.12.2012 |